MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 Á 11 DE ABRIL/2025 PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE EMENDAS IMPOSITIVAS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA/2026/2029 NO IGAM
1.530,00
1.530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2025
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 Á 11 DE ABRIL/2025 PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE EMENDAS IMPOSITIVAS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA/2026/2029 NO IGAM
1.530,00
07/04/2025
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 Á 11 DE ABRIL/2025 PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE EMENDAS IMPOSITIVAS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PPA/2026/2029 NO IGAM
1.530,00
08/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3826/2025
JUCILAINE BORSATTO - 2400
1.530,00
TOTAL
1.530,00
1.530,00
1.530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.