Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3848 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESA DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE VISTORIA PARA ALVARÁ DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA EXPOFRED/2025 |
1.953,36 |
1.953,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2025 |
DESPESA DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE VISTORIA PARA ALVARÁ DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA EXPOFRED/2025 |
1.953,36 |
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08/04/2025 |
DESPESA DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE VISTORIA PARA ALVARÁ DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA EXPOFRED/2025 |
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1.953,36 |
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09/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3848/2025
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA - 107491 |
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1.953,36 |
TOTAL |
1.953,36 |
1.953,36 |
1.953,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.