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Última atualização realizada em 12/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3970 Data de lançamento: 10/04/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 ABRIL/2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JDG-8J13 0,00 1.224,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2025 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 ABRIL/2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JDG-8J13 1.224,00
10/04/2025 02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 ABRIL/2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JDG-8J13 1.224,00
TOTAL 1.224,00 1.224,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.224,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.