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Última atualização realizada em 15/04/2025 às 17:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3998 Data de lançamento: 11/04/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 76 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato Administrativo nº 373/2020 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enfermagem e serviços de técnico em enfermagem, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Frederico Westphalen, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência. 190.251,82 190.251,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2025 Contrato Administrativo nº 373/2020 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enfermagem e serviços de técnico em enfermagem, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Frederico Westphalen, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência. 190.251,82
14/04/2025 NELI MADALENA DIELLO - ADM.DA UPA 190.251,82
14/04/2025 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3998/2025, 104346 - DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI 20.927,70
14/04/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3998/2025, 104346 - DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI 9.132,09
14/04/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 3998/2025, 104346 - DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI 5.707,55
TOTAL 190.251,82 190.251,82 35.767,34
SALDO A PAGAR 154.484,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 14/04/2025 20.927,70 Lançada
IRRF - LIVRE 14/04/2025 9.132,09 Lançada
ISS FORNECEDORES 14/04/2025 5.707,55 Lançada
TOTAL   35.767,34