Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MECANICA PERALTA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4128 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.20 |
MANGUEIRA 1./4 45 TRAMAS |
670,00 |
804,00 |
2.00 |
CAPA 40020 |
120,00 |
240,00 |
1.00 |
CONEXÃO SP 452020 |
270,00 |
270,00 |
1.00 |
CONEXÃO RETA SP 2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTONIVELADORA NEM HOLAND. |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2025 |
MANGUEIRA 1./4 45 TRAMAS CAPA 40020 CONEXÃO SP 452020 CONEXÃO RETA SP 2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTONIVELADORA NEM HOLAND. |
1.474,00 |
|
|
23/04/2025 |
DIOGO LUIZ KZYZNIAK - OFICIAL DE GABINETE |
|
1.474,00 |
|
25/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4128/2025
MECANICA PERALTA LTDA ME - 173 |
|
|
1.429,78 |
25/04/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4128/2025 |
|
|
44,22 |
TOTAL |
1.474,00 |
1.474,00 |
1.474,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
25/04/2025 |
44,22 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
44,22 |
|
|