Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
432 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM FIBRA EMPRESARIAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ODILA LENHEN,MARIA FALCON E,GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025 |
0,00 |
888,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2025 |
DESPESA COM FIBRA EMPRESARIAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ODILA LENHEN,MARIA FALCON E,GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025 |
888,00 |
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22/01/2025 |
LIQ NOTA 88745 |
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888,00 |
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24/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 432/2025
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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888,00 |
TOTAL |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.