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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 432 Data de lançamento: 22/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA COM FIBRA EMPRESARIAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ODILA LENHEN,MARIA FALCON E,GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025 0,00 888,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2025 DESPESA COM FIBRA EMPRESARIAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ODILA LENHEN,MARIA FALCON E,GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025 888,00
22/01/2025 LIQ NOTA 88745 888,00
24/01/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 432/2025 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 888,00
TOTAL 888,00 888,00 888,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.