Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
445 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE INFRAÇÕES DE CORRIMÃO,GUARDA CORPO,SINALIZAÇÃO E,ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO. |
0,00 |
2.984,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2025 |
DESPESA DE INFRAÇÕES DE CORRIMÃO,GUARDA CORPO,SINALIZAÇÃO E,ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO. |
2.984,30 |
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23/01/2025 |
DESPESA DE INFRAÇÕES DE CORRIMÃO,GUARDA CORPO,SINALIZAÇÃO E,ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO. |
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2.984,30 |
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24/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 445/2025
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA - 107491 |
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2.984,30 |
TOTAL |
2.984,30 |
2.984,30 |
2.984,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.