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Última atualização realizada em 01/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TAIS DA ROCHA GIOVENARDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 475 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29.01.2025 PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO TESTE LF-CraG E SICLOM AIDS AVANÇADA 612,00 612,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29.01.2025 PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO TESTE LF-CraG E SICLOM AIDS AVANÇADA 612,00
24/01/2025 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29.01.2025 PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO TESTE LF-CraG E SICLOM AIDS AVANÇADA 612,00
29/01/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2025 TAIS DA ROCHA GIOVENARDI - 88546 612,00
TOTAL 612,00 612,00 612,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.