Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PREF. MUNIC. AMETISTA DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5210 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.96.99.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL. |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO REFERENTE TERMO DE CONVÊNIO DE CEDÊNCIA DURANTE MES DE ABRIL/2025 |
0,00 |
5.404,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE TERMO DE CONVÊNIO DE CEDÊNCIA DURANTE MES DE ABRIL/2025 |
5.404,11 |
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09/05/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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5.404,11 |
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14/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5210/2025
PREF MUNIC AMETISTA DO SUL - 93367 |
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5.404,11 |
TOTAL |
5.404,11 |
5.404,11 |
5.404,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.