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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5231 Data de lançamento: 09/05/2025
Tipo de empenho: DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - ENCARGOS
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: PRO-TRANSPORTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/CRÉDITOS DO CONTRATO PRÓ-TRANSPORTE.PARCELA 53/178 0,00 5.986,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2025 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/CRÉDITOS DO CONTRATO PRÓ-TRANSPORTE.PARCELA 53/178 5.986,38
09/05/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE 5.986,38
13/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5231/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 5.986,38
TOTAL 5.986,38 5.986,38 5.986,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.