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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIEGO BERTOLETTI DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5503 Data de lançamento: 14/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
05 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 18 Á 23 MAIO/2025 PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO 0,00 4.005,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2025 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 18 Á 23 MAIO/2025 PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO 4.005,00
14/05/2025 ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4.005,00
15/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5503/2025 DIEGO BERTOLETTI DA ROCHA - 89584 4.005,00
TOTAL 4.005,00 4.005,00 4.005,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.