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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5522 Data de lançamento: 14/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 18.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE IYN 9873. 18.000,00 465,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2025 Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 18.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE IYN 9873. 465,00
16/05/2025 FABIO MARTINS - COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTES 465,00
22/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 465,00
TOTAL 465,00 465,00 465,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.