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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5614 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 Serviço de mão de obra Finalidade: REFERENTE A MAO DE OBRAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PLACA JAS7E29 65,00 715,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 Serviço de mão de obra Finalidade: REFERENTE A MAO DE OBRAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PLACA JAS7E29 715,00
19/05/2025 JULIO ROSATTO - SEC.DA AGRICULTURA 715,00
21/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5614/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 692,26
21/05/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5614/2025 22,74
TOTAL 715,00 715,00 715,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 21/05/2025 22,74 Lançada
TOTAL   22,74