Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5614 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.00 |
Serviço de mão de obra
Finalidade: REFERENTE A MAO DE OBRAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PLACA JAS7E29 |
65,00 |
715,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2025 |
Serviço de mão de obra
Finalidade: REFERENTE A MAO DE OBRAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PLACA JAS7E29 |
715,00 |
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19/05/2025 |
JULIO ROSATTO - SEC.DA AGRICULTURA |
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715,00 |
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21/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5614/2025
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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692,26 |
21/05/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5614/2025 |
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22,74 |
TOTAL |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
21/05/2025 |
22,74 |
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Lançada |
TOTAL |
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22,74 |
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