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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARTA MARIA GADONSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5755 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 23.05.2025 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE VITORIA A.KLAUS CFE DESPACHO JUDICIAL EMERGENCIAL EM ANEXO 0,00 612,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 23.05.2025 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE VITORIA A.KLAUS CFE DESPACHO JUDICIAL EMERGENCIAL EM ANEXO 612,00
21/05/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE 612,00
23/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5755/2025 MARTA MARIA GADONSKI - 88340 612,00
TOTAL 612,00 612,00 612,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.