Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MAIARA BUENO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5803 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NOS DIAS 27 Á 29 MAIO/2025 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIPIA. |
980,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2025 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NOS DIAS 27 Á 29 MAIO/2025 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIPIA. |
980,00 |
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23/05/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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980,00 |
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27/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5803/2025
MAIARA BUENO - 106118 |
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980,00 |
TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.