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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6179 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Conta de Despesa: 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO
Natureza da despesa: RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DEVOLUAÇÃO DE RECURSOS ACOLHIMENTO/SUAS/FNAS/COVID/19 0,00 1.269,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 DEVOLUAÇÃO DE RECURSOS ACOLHIMENTO/SUAS/FNAS/COVID/19 1.269,79
26/05/2025 ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.269,79
27/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6179/2025 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 1.269,79
TOTAL 1.269,79 1.269,79 1.269,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.