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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO FASSM

Dados do Empenho
Número do empenho: 618 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2025 0,00 285,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2025 285,86
24/01/2025 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2025 285,86
07/02/2025 Pagamento de Empenho 618/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 714 285,86
TOTAL 285,86 285,86 285,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.