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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6193 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 DE MAIO/2025 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.VEÍCULOS PLACAS IYI-5922 835,50 835,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 DE MAIO/2025 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.VEÍCULOS PLACAS IYI-5922 835,50
23/05/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 835,50
27/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6193/2025 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 835,50
TOTAL 835,50 835,50 835,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.