Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6258 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1197.04 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL S10 PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. |
5,91 |
7.074,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2025 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL S10 PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. |
7.074,53 |
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28/05/2025 |
FABIO MARTINS - COORDENADOR DE SETOR |
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7.074,53 |
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02/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6258/2025
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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7.057,55 |
02/06/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6258/2025 |
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16,98 |
TOTAL |
7.074,53 |
7.074,53 |
7.074,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
02/06/2025 |
16,98 |
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Lançada |
TOTAL |
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16,98 |
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