Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6566 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTES 3a IDADE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
49 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
160.33 |
Valor do km rodado |
8,19 |
1.313,12 |
160.33 |
Valor km rodado |
8,19 |
1.313,12 |
160.33 |
Valor km rodado |
8,19 |
1.313,12 |
160.33 |
Valor km rodado. |
8,19 |
1.313,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2025 |
Valor do km rodado Valor km rodado Valor km rodado Valor km rodado. |
5.252,48 |
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02/06/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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5.252,48 |
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06/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6566/2025
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA - 87988 |
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5.027,67 |
06/06/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6566/2025 |
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224,81 |
TOTAL |
5.252,48 |
5.252,48 |
5.252,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
06/06/2025 |
224,81 |
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Lançada |
TOTAL |
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224,81 |
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