MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 12 DE JUNHO/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS NA DPM.VEÍCULO PLACDAS IYI-5922
1.392,50
1.392,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 12 DE JUNHO/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS NA DPM.VEÍCULO PLACDAS IYI-5922
1.392,50
06/06/2025
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA
1.392,50
10/06/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6745/2025
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815
1.392,50
TOTAL
1.392,50
1.392,50
1.392,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.