Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6904 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Ciência e Tecnologia |
Subfunção: |
Ensino Profíssional |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO MES 06/2025 |
0,00 |
377,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2025 |
CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO MES 06/2025 |
377,38 |
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11/06/2025 |
ROSANA SALTON SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO |
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377,38 |
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TOTAL |
377,38 |
377,38 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
377,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.