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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6917 Data de lançamento: 11/06/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 85 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Gestão e provimento de data center (Disponibilidade, hospedagem ILIMITADA, processamento, segurança e backup) juntamente com manutenções corretivas, legais e evolutivas e suporte técnico 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2025 Gestão e provimento de data center (Disponibilidade, hospedagem ILIMITADA, processamento, segurança e backup) juntamente com manutenções corretivas, legais e evolutivas e suporte técnico 150,00
12/06/2025 FABIO FLACH INDUSTRIA E COMERCIO 150,00
18/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6917/2025 DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA - 112077 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.