Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELIANDRA MARIA UNGARATTI FREO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7073 |
Data de lançamento: |
20/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 25 DE JUNHO/2025 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CURSO PRÁTICO DO TRANSFEREGOV |
2.142,00 |
2.142,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2025 |
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 25 DE JUNHO/2025 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CURSO PRÁTICO DO TRANSFEREGOV |
2.142,00 |
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20/06/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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2.142,00 |
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20/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7073/2025
ELIANDRA MARIA UNGARATTI FREO - 102138 |
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2.142,00 |
TOTAL |
2.142,00 |
2.142,00 |
2.142,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.