Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7207 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.98 |
BOLACHA CASEIRA DE MEL – 1 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA PACIENTES DO GRUPO DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO. |
25,99 |
129,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
BOLACHA CASEIRA DE MEL – 1 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA PACIENTES DO GRUPO DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO. |
129,43 |
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| 30/06/2025 |
LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
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129,43 |
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| 03/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7207/2025
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 |
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129,43 |
| TOTAL |
129,43 |
129,43 |
129,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.