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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7759 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 Serviço de mão de obra Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS IZP4I63 45,00 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 Serviço de mão de obra Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS IZP4I63 630,00
30/06/2025 LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE 630,00
03/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7759/2025 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 574,11
03/07/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7759/2025 55,89
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 03/07/2025 55,89 Lançada
TOTAL   55,89