| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 | 
| Número do empenho: | 7868 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto | 74,00 | 74,00 | 
| 1.00 | Recarga de toner Impressora HP PRO MFP M428fdw, cor preto | 130,00 | 130,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto Recarga de toner Impressora HP PRO MFP M428fdw, cor preto | 204,00 | ||
| 30/06/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 204,00 | ||
| 08/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7868/2025 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 | 204,00 | ||
| TOTAL | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||