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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAIKON ANDREI MARTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8020 Data de lançamento: 02/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
05 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 11 DE JULHO/2025 PARTICIPAR DA RECICLAGEM NA SEDE DA JUCIS/RS 0,00 3.060,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2025 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 11 DE JULHO/2025 PARTICIPAR DA RECICLAGEM NA SEDE DA JUCIS/RS 3.060,00
02/07/2025 ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.060,00
04/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8020/2025 MAIKON ANDREI MARTINI - 89237 3.060,00
TOTAL 3.060,00 3.060,00 3.060,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.