Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8038 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS TCHE MÓVEL DE 4GB PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO 75728 |
0,00 |
48,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2025 |
SERVIÇOS TCHE MÓVEL DE 4GB PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO 75728 |
48,90 |
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03/07/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
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14,40 |
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07/07/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
|
10,00 |
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07/07/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
|
26,78 |
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07/07/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
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12,12 |
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07/07/2025 |
LIQUIDADO EQUIVOCADO |
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-14,40 |
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10/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8038/2025
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 |
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47,03 |
10/07/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8038/2025 |
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1,87 |
TOTAL |
48,90 |
48,90 |
48,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
10/07/2025 |
1,87 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,87 |
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