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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO FASSM

Dados do Empenho
Número do empenho: 820 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FASSM REFERENTE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS - FOLHA 01/2025 0,00 28.043,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FASSM REFERENTE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS - FOLHA 01/2025 28.043,41
24/01/2025 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FASSM REFERENTE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS - FOLHA 01/2025 28.043,41
07/02/2025 Pagamento de Empenho 820/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 714 28.043,41
TOTAL 28.043,41 28.043,41 28.043,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.