Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8259 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SEGURO DE VEÍCULO CHEV/SPIN PLACAS TQQ-5J09.ANO FAB.2025/2026 |
0,00 |
2.961,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2025 |
SEGURO DE VEÍCULO CHEV/SPIN PLACAS TQQ-5J09.ANO FAB.2025/2026 |
2.961,39 |
|
|
16/07/2025 |
LUCIANA NATALLI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
|
2.961,39 |
|
17/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8259/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 |
|
|
2.819,24 |
17/07/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8259/2025 |
|
|
142,15 |
TOTAL |
2.961,39 |
2.961,39 |
2.961,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
17/07/2025 |
142,15 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
142,15 |
|
|