Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8486 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
14 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Higienização Ar Cond. Granada |
32,50 |
32,50 |
1.00 |
Limpeza TBI |
26,00 |
26,00 |
1.00 |
OITAVA REVISÃO |
490,00 |
490,00 |
1.00 |
Limpa Bico Flex – Via Tanque |
13,00 |
13,00 |
1.00 |
Balanceamento passeio |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
Geometria Terceiro |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2025 |
Higienização Ar Cond. Granada Limpeza TBI OITAVA REVISÃO Limpa Bico Flex – Via Tanque Balanceamento passeio Geometria Terceiro |
756,50 |
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TOTAL |
756,50 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
756,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.