MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 DE JULHO/2025 PARTICIPAR DE CURSPO REFERENTE AO MÓDULO II-TRIBUTOS MUNICIPAIS EM ESPÉCIA-CAPACITAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO
1.670,00
1.670,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2025
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 DE JULHO/2025 PARTICIPAR DE CURSPO REFERENTE AO MÓDULO II-TRIBUTOS MUNICIPAIS EM ESPÉCIA-CAPACITAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO
1.670,00
16/07/2025
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA
1.670,00
18/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8529/2025
DENNIS HAUBERT PONSSONI - 107501
1.670,00
TOTAL
1.670,00
1.670,00
1.670,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.