Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8533 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3124.88 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
5,79 |
18.093,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
18.093,06 |
|
|
| 21/07/2025 |
JOARES PASSAGLIA - OFICIAL DE GABINETE |
|
18.093,06 |
|
| 23/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8533/2025
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
|
|
18.024,33 |
| 23/07/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8533/2025 |
|
|
68,73 |
| TOTAL |
18.093,06 |
18.093,06 |
18.093,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
23/07/2025 |
68,73 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
68,73 |
|
|