| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 8633 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO NATALINA REFERENTE AO MES 07/2025 | 0,00 | 107,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO NATALINA REFERENTE AO MES 07/2025 | 107,16 | ||
| 21/07/2025 | ROSANA SALTON - SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 107,16 | ||
| 23/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8633/2025 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 107,16 | ||
| TOTAL | 107,16 | 107,16 | 107,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||