Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8653 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV.DAS INDÚSTRIAS REFERENTE AO MES 07/2025 |
0,00 |
1.023,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2025 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV.DAS INDÚSTRIAS REFERENTE AO MES 07/2025 |
1.023,77 |
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21/07/2025 |
ROSANA SALTON - SEC.DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO |
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1.023,77 |
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TOTAL |
1.023,77 |
1.023,77 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.023,77 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.