MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 JULHO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA LEI FEDERAL 14.133/2021
0,00
1.530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2025
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 Á 25 JULHO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA LEI FEDERAL 14.133/2021
1.530,00
22/07/2025
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.530,00
23/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8812/2025
CARINA DA SILVEIRA - 94048
1.530,00
TOTAL
1.530,00
1.530,00
1.530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.