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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 89 Data de lançamento: 13/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 12.01.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULO PLACAS JBC-5F54 0,00 35,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2025 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 12.01.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULO PLACAS JBC-5F54 35,46
13/01/2025 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 12.01.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULO PLACAS JBC-5F54 35,46
15/01/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 89/2025 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 35,46
TOTAL 35,46 35,46 35,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.