Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: A. A. ZANCAN METALURGICA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
Número do empenho: | 906 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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11.00 | VISTORIA VEICULAR - VISTORIA VEICULAR PARA ONIBUS DA SMEC Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR DOS ONIBUS ESCOLARES: ITZ 1439, IRZ 7603, ISW 6365, IWC 8643, IXG 1583, IRS 2558, IVU 9970, IWO 1I57, IZG 2D89, IUH 5747, JAM 8E28. | 350,00 | 3.850,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/01/2025 | VISTORIA VEICULAR - VISTORIA VEICULAR PARA ONIBUS DA SMEC Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR DOS ONIBUS ESCOLARES: ITZ 1439, IRZ 7603, ISW 6365, IWC 8643, IXG 1583, IRS 2558, IVU 9970, IWO 1I57, IZG 2D89, IUH 5747, JAM 8E28. | 3.850,00 | ||
11/02/2025 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.850,00 | ||
18/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 906/2025 A. A. ZANCAN METALURGICA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 109021 | 3.850,00 | ||
TOTAL | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |