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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: A. A. ZANCAN METALURGICA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 906 Data de lançamento: 30/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 VISTORIA VEICULAR - VISTORIA VEICULAR PARA ONIBUS DA SMEC Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR DOS ONIBUS ESCOLARES: ITZ 1439, IRZ 7603, ISW 6365, IWC 8643, IXG 1583, IRS 2558, IVU 9970, IWO 1I57, IZG 2D89, IUH 5747, JAM 8E28. 350,00 3.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2025 VISTORIA VEICULAR - VISTORIA VEICULAR PARA ONIBUS DA SMEC Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR DOS ONIBUS ESCOLARES: ITZ 1439, IRZ 7603, ISW 6365, IWC 8643, IXG 1583, IRS 2558, IVU 9970, IWO 1I57, IZG 2D89, IUH 5747, JAM 8E28. 3.850,00
11/02/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 3.850,00
18/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 906/2025 A. A. ZANCAN METALURGICA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 109021 3.850,00
TOTAL 3.850,00 3.850,00 3.850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.