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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 932 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: DESPESAS DIVERSAS CAPS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4778 DO CAPS REFERENTE AO MES 01/2025 0,00 16,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 TARIFA TELEFÔNICA 3744-4778 DO CAPS REFERENTE AO MES 01/2025 16,45
31/01/2025 TARIFA TELEFÔNICA 3744-4778 DO CAPS REFERENTE AO MES 01/2025 16,45
04/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2025 BRASIL TELECOM S/A - 3820 15,67
04/02/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 932/2025 0,78
TOTAL 16,45 16,45 16,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 04/02/2025 0,78 Lançada
TOTAL   0,78