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Última atualização realizada em 24/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 933 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4738 DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA REFERENTE AO MES 01/2025 0,00 11,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 TARIFA TELEFÔNICA 3744-4738 DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA REFERENTE AO MES 01/2025 11,84
31/01/2025 TARIFA TELEFÔNICA 3744-4738 DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA REFERENTE AO MES 01/2025 11,84
06/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 933/2025 BRASIL TELECOM S/A - 3820 11,28
06/02/2025 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 933/2025 0,56
TOTAL 11,84 11,84 11,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 06/02/2025 0,56 Lançada
TOTAL   0,56