| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S. |
| Número do empenho: | 9333 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORA CARINA DA SILVEIRA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO-PREGÃO ELETRÔNICO/CONCORRÊNCIA.NOS DIAS 30 DE JULHO Á 01 DE AGOSTO/2025 | 0,00 | 1.056,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORA CARINA DA SILVEIRA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO-PREGÃO ELETRÔNICO/CONCORRÊNCIA.NOS DIAS 30 DE JULHO Á 01 DE AGOSTO/2025 | 1.056,72 | ||
| 28/07/2025 | CANCELAMENTO DE VIAGEM | -1.056,72 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||