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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOLSUL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9442 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CIMENTO COLA CINZA 33,00 66,00
1.00 REJUNTE SILICONIZADO CORDA 1 KL 18,00 18,00
1.00 KIT COMPLETO BACIA CONVENCIONAL 880,00 880,00
2.81 PISO 53X53 PORTLAND GRAY 28,90 81,21
1.00 PISO 75X75 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NOS BANHEIROS DO PRÉDIO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 CIMENTO COLA CINZA REJUNTE SILICONIZADO CORDA 1 KL KIT COMPLETO BACIA CONVENCIONAL PISO 53X53 PORTLAND GRAY PISO 75X75 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NOS BANHEIROS DO PRÉDIO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 1.090,21
TOTAL 1.090,21 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.090,21
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.