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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ILUMINA PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9711 Data de lançamento: 04/08/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
218.50 Contratação de empresa para prestar serviçosde manutenção de rede de iluminação públicaárea urbana e rural, compreendendo serviçosde eletricista e caminhão Munck, sendo:a) Eletricista, com certificaçã 75,00 16.387,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2025 Contratação de empresa para prestar serviçosde manutenção de rede de iluminação públicaárea urbana e rural, compreendendo serviçosde eletricista e caminhão Munck, sendo:a) Eletricista, com certificaçã 16.387,50
04/08/2025 JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS 16.387,50
07/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9711/2025 ILUMINA PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - 92045 15.895,87
07/08/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9711/2025 491,63
TOTAL 16.387,50 16.387,50 16.387,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 07/08/2025 491,63 Lançada
TOTAL   491,63