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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9892 Data de lançamento: 07/08/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.65 Serviço de Mão de obra Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACA IZG1G77. 62,00 598,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2025 Serviço de Mão de obra Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACA IZG1G77. 598,00
12/08/2025 DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE 598,00
13/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9892/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 541,40
13/08/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9892/2025 56,60
TOTAL 598,00 598,00 598,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 13/08/2025 56,60 Lançada
TOTAL   56,60