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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9947 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 127,00 127,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 127,00
12/08/2025 LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE 127,00
14/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9947/2025 CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO - 99459 124,46
14/08/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9947/2025 2,54
TOTAL 127,00 127,00 127,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 14/08/2025 2,54 Lançada
TOTAL   2,54