Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9993 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ILUMINACAO PUBLICA-CIDADE- |
Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES 07/2025 |
0,00 |
135.363,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2025 |
CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES 07/2025 |
135.363,49 |
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12/08/2025 |
JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS |
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135.363,49 |
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14/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9993/2025
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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133.739,13 |
14/08/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9993/2025 |
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1.624,36 |
TOTAL |
135.363,49 |
135.363,49 |
135.363,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
14/08/2025 |
1.624,36 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.624,36 |
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