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Última atualização realizada em 18/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1019 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Escova de Robson branca Microdont 2,10 210,00
5.00 Esponja Surgispon c/10 DCare 55,50 277,50
25.00 Broca Carbide baixa rotação ca 06 Kerr 12,30 307,50
25.00 Broca Carbide baixa rotação CA 08 Kerr 12,30 307,50
5.00 Adesivo foto Ambar 4ml FGM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA 65,00 325,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 Escova de Robson branca Microdont Esponja Surgispon c/10 DCare Broca Carbide baixa rotação ca 06 Kerr Broca Carbide baixa rotação CA 08 Kerr Adesivo foto Ambar 4ml FGM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA 1.427,50
12/02/2026 CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE 1.427,50
12/02/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2026 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 1.427,50
TOTAL 1.427,50 1.427,50 1.427,50
SALDO A PAGAR 0,00