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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: REPARADORA PINHEIRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10250 Data de lançamento: 21/07/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DUSTER , PLACA IVF-5A03, PERTENCENTE À SEC. DO PLANEJAMENTO.ORDEM 15.PEDIDO 526600. 104,00 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2026 Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DUSTER , PLACA IVF-5A03, PERTENCENTE À SEC. DO PLANEJAMENTO.ORDEM 15.PEDIDO 526600. 520,00
05/08/2026 SERGIO VASCONCELLOS - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO E MOBILIDADE 520,00
12/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10250/2026 REPARADORA PINHEIRO LTDA - 100671 509,55
12/08/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10250/2026 10,45
TOTAL 520,00 520,00 520,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 12/08/2026 10,45 Lançada
TOTAL   10,45