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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SALETE BREGINSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10253 Data de lançamento: 21/07/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA, REFORÇO E CONSERTO NO PORTÃO DO PAVILHÃO Nº 02. 1.200,00 1.200,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA, REFORÇO E CONSERTO NO PORTÃO LATERAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS DIVERSOS NOS PORTOES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. 1.300,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2026 SERVIÇO DE SOLDA, REFORÇO E CONSERTO NO PORTÃO DO PAVILHÃO Nº 02. SERVIÇO DE SOLDA, REFORÇO E CONSERTO NO PORTÃO LATERAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS DIVERSOS NOS PORTOES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. 2.500,00
23/07/2026 JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS 2.500,00
29/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10253/2026 SALETE BREGINSKI ME - 84759 2.449,75
29/07/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10253/2026 50,25
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 29/07/2026 50,25 Lançada
TOTAL   50,25